'銷項稅大於進項稅,怎麼會計處理?'

財會 會計實操課堂 2019-08-24
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銷項大於進項怎麼交稅?按照增值稅扣稅辦法規定,企業取得的增值稅專用的發票,須在發票開具之日起的180天內持票到辦稅大廳進行掃描認證,當月認證當月抵扣。因此企業賬務人員應對企業每月的稅款要有一個籌劃,對取得的增值稅專票在適當的時候去認證,以免造成有時進項比銷項多,有時又無進項可抵扣的情況。

當出現進項大於銷項的情況時,多餘部份可留在下月抵扣,也就是在申報表18行(實際抵扣額)上反映的數字等於銷項稅額,因此本月應交稅額為零,多餘進項稅額留下期抵扣(申報表20行)。

銷項稅大於進項稅,怎麼會計處理?

1、結轉本月應交的增值稅

借:應交稅金——應交增值稅——轉出未交增值稅(銷項稅額-進項稅額)

貸:應交稅金——未交增值稅(銷項稅額-進項稅額)

2、計提增值稅附加稅

借:主營業務稅金及附加(銷項稅額-進項稅額)*規定比例

貸:應交稅金——應交城建稅(銷項稅額-進項稅額)*規定比例

貸:其他應交款——教育費附加(銷項稅額-進項稅額)*規定比例

3、實際上交時:

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銷項大於進項怎麼交稅?按照增值稅扣稅辦法規定,企業取得的增值稅專用的發票,須在發票開具之日起的180天內持票到辦稅大廳進行掃描認證,當月認證當月抵扣。因此企業賬務人員應對企業每月的稅款要有一個籌劃,對取得的增值稅專票在適當的時候去認證,以免造成有時進項比銷項多,有時又無進項可抵扣的情況。

當出現進項大於銷項的情況時,多餘部份可留在下月抵扣,也就是在申報表18行(實際抵扣額)上反映的數字等於銷項稅額,因此本月應交稅額為零,多餘進項稅額留下期抵扣(申報表20行)。

銷項稅大於進項稅,怎麼會計處理?

1、結轉本月應交的增值稅

借:應交稅金——應交增值稅——轉出未交增值稅(銷項稅額-進項稅額)

貸:應交稅金——未交增值稅(銷項稅額-進項稅額)

2、計提增值稅附加稅

借:主營業務稅金及附加(銷項稅額-進項稅額)*規定比例

貸:應交稅金——應交城建稅(銷項稅額-進項稅額)*規定比例

貸:其他應交款——教育費附加(銷項稅額-進項稅額)*規定比例

3、實際上交時:

銷項稅大於進項稅,怎麼會計處理?

借:應交稅金——未交增值稅

應交稅金——應交城建稅

其他應交款——教育費附加

貸:銀行存款

銷項大於進項交的是什麼稅,和所得稅有關係嗎?

進項稅和銷項稅都是增值稅類,銷項大於進項時交稅,反之留底,與企業所得稅無關,企業所得稅是盈利才交;

銷售貨物或有應稅項的稅金時應交的稅金即銷項稅金。

所謂進項稅和銷項稅是指增值稅的進項和銷項稅。銷項稅額是一般納稅人在銷售貨物時,向購貨方收取的貨物增值稅稅額。一般納稅人在銷售貨物時要收兩部分錢,一部分是不含稅價款,一部分是銷項稅額。

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銷項大於進項怎麼交稅?按照增值稅扣稅辦法規定,企業取得的增值稅專用的發票,須在發票開具之日起的180天內持票到辦稅大廳進行掃描認證,當月認證當月抵扣。因此企業賬務人員應對企業每月的稅款要有一個籌劃,對取得的增值稅專票在適當的時候去認證,以免造成有時進項比銷項多,有時又無進項可抵扣的情況。

當出現進項大於銷項的情況時,多餘部份可留在下月抵扣,也就是在申報表18行(實際抵扣額)上反映的數字等於銷項稅額,因此本月應交稅額為零,多餘進項稅額留下期抵扣(申報表20行)。

銷項稅大於進項稅,怎麼會計處理?

1、結轉本月應交的增值稅

借:應交稅金——應交增值稅——轉出未交增值稅(銷項稅額-進項稅額)

貸:應交稅金——未交增值稅(銷項稅額-進項稅額)

2、計提增值稅附加稅

借:主營業務稅金及附加(銷項稅額-進項稅額)*規定比例

貸:應交稅金——應交城建稅(銷項稅額-進項稅額)*規定比例

貸:其他應交款——教育費附加(銷項稅額-進項稅額)*規定比例

3、實際上交時:

銷項稅大於進項稅,怎麼會計處理?

借:應交稅金——未交增值稅

應交稅金——應交城建稅

其他應交款——教育費附加

貸:銀行存款

銷項大於進項交的是什麼稅,和所得稅有關係嗎?

進項稅和銷項稅都是增值稅類,銷項大於進項時交稅,反之留底,與企業所得稅無關,企業所得稅是盈利才交;

銷售貨物或有應稅項的稅金時應交的稅金即銷項稅金。

所謂進項稅和銷項稅是指增值稅的進項和銷項稅。銷項稅額是一般納稅人在銷售貨物時,向購貨方收取的貨物增值稅稅額。一般納稅人在銷售貨物時要收兩部分錢,一部分是不含稅價款,一部分是銷項稅額。

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